암호화폐는 아직 생소하므로 이에 관련해서 알고 있는 세무 전문가를 찾는 것이 항상 단순한 것은 아니에요. 귀하와 같은 투자자를 지원하기 위해 인간은 암호화폐에 대한 세금 보고 프로세스를 5단계로 나누었어요. 다 읽으면 세금에 대한 암호화폐 신고 및 세금 신고서에 암호화폐 거래 목록 작성에 익숙해질 것이라고 합니다.
암호화폐에 대한 세금은 어떻게 계산되나요?
암호화폐는 자본 자산이라서 세금이 부과돼요. 지불한 가격보다 높은 가격으로 암호화폐를 구매한 경우 차액에 관련해서 세금을 지불해야 해요. 얼마나 많은 암호화폐 세금을 내느냐에 따라 세금이 부과돼요. 보유 기간이 365일 미만인 경우 일반 소득세와 동일한 비중으로 단기 자본 이득세를 납부해야 해요.
365일 이상 보유한다면 총 과세 소득의 0퍼센트에서 20퍼센트에 이르는 장기 양도소득세를 납부해야 해요. 지불한 금액보다 적은 금액으로 암호화폐를 판매하는 경우 세금에 대한 자본 손실을 청구할 수 있어요.
이것은 귀하가 가질 수 있는 추가 자본 이득을 없앨 수 있으기 때문에 총 세금 부담을 낮출 수 있어요. 암호화폐 과세의 기본 사항을 다루었으기 때문에 이제 대칭 키 암호화 보유에 대한 세금을 납부해야 하는지 가능성을 결정하는 수단을 살펴볼게요.
암호화폐를 활용해서 세금을 신고하는 수단
귀하의 암호화폐 수익 및 손실을 세금 신고서에 추가하는 것은 주식 또는 기타 재산 수익 및 손실을 추가하는 것과 같아요. 암호화폐 세금을 신고하려면 다섯 가지를 계획한 대로 일을 해야 해요.
암호화폐 수익과 손실을 계산하세요.
암호화폐를 매도할 때마다 자본 이득 또는 손실이 발생해요. 대부분 것을 없애는 이런 수단 중 일부는 다음과 같아요.
● 암호화폐 판매를 통해 현금을 얻을 수 있어요.
● 보유한 암호화폐를 다른 암호화폐로 교환할 수 있어요.
각 거래에서 이익을 얻었는지 손실을 냈는지 평가하려면 각 항목을 최초 취득한 이후 가격이 어떻게 변했는지 체크하십시오. 그런 다음 양식 8949를 작성해서 암호화폐 거래 손익을 통지해야 해요.
투자 수익/손실 보고 수단
투자자가 자본 이득을 결정하고 보고하는 수단은 다음과 같아요. 그러나 이런 대부분 수학 문제가 그렇게 단순한 것은 아니에요. 트레이더가 많은 암호화폐를 사고팔면 365일에 수천 개의 코인을 벌 수 있으므로 최초에 얼마를 지불했는지 파악하기 어렵습니다.
CoinLedger와 같은 세금 소프트웨어는 자동으로 이 작업을 계획한 대로 일을 할 수 있어요. 거래소에 가입하고 이전 거래를 입력하게되면 프로그램이 대부분 거래에 대한 손익을 몇 초 만에 계산할 수 있도록 해요.
IRS 양식 8949 작성
IRS 양식 8949로 자본 자산의 판매 또는 이전을 보고하십시오. 자본 자산은 주식, 채권 및 암호 화폐와 같은 것이라고 합니다. 자본 이득 및 손실을 보고하려면 양식 8949를 작성하고 각 거래에 다음을 작성해야 해요.
● 판매한 주택에 관련해서 간략히 설명하십시오.
● 구매 시기, 판매 또는 증정 시기, 이를 통해 벌어들인 수익.
● 토지를 구매했을 때 지불한 금액
● 승패
자본 손실을 보고해야 합니까?
이 섹션의 과세 연도 동안 발생한 암호화폐 투자 손실을 나열해야 한다는 것을 잊지 마십시오. 결국, IRS는 비용이 드는 대부분 것에 대한 데이터를 요구해요. 자본 손실이 있다면 세금을 현금으로 절약할 수도 있어요. 자본 손실을 활용해서 자본 이득과 최대 $3,000의 소득을 제거할 수 있어요.
일정 D에는 양식 8949의 합계가 함유되어야 해요.
양식 8949를 작성한 후 총 순이익 또는 손실을 스케줄 D에 추가하십시오. 스케줄 D에는 대부분 출처에서 발생한 대부분 자본 이득 및 손실을 나열할 수 있어요. 일정 D에는 사업주, 부동산 및 신탁의 일정 K-1을 위한 공간이 있어요. 양식 8949의 단기 및 장기 개선 사항과 암호화폐 활동을 보고하는 데 활용할 수 있어요.
대부분 암호화 기반 소득을 포함해요.
마이닝, 스테이킹, 사람들을 지시한 경우 혹은 일하기 위한 보너스를 받아 암호화폐를 얻을 수 있어요. 이러한 식으로 암호 화폐를 만들기 최초로 하게되면 돈을 벌고 있으기 때문에 세금을 신고해야 해요.
비트코인 수입을 어떻게 제출합니까?
귀하의 상태에 따라 암호화폐 수입을 보고하기 위해 다른 양식을 활용해야 할 수도 있어요.
● 일정 A: 에어드롭, 포크 또는 기타 암호화폐 임금이나 취미 수입으로 암호화폐를 받은 경우 보통은 일정 A에 추가 수입으로 이야기돼요.
● 스케줄 B: 드물게 스케줄 B를 활용해서 스테이킹 수입 또는 암호화폐 대출 이자를 보고해요.
● 스케줄 C: 직업에 관련해서 암호화폐로 급여를 받았거나 암호화폐 채굴 사업을 운영한 경우, 이는 보통은 자영업 수입으로 간주되며 스케줄 C에 보고돼요. 이 경우 다음과 같은 전기 비용을 공제할 수 있어요. 사업과 연관.
세금 환급을 완료하십시오.
이제 양식 8949를 작성하고 암호 소득을 추가했으기 때문에 암호 연관 거래에 대한 세금 환급을 완료해야 해요. 대부분 양식을 작성한 후 세금 보고서를 IRS로 보낼 수 있어요.